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索 引 号:00056406-8/2015-00011主题分类:财政发布机构:赵各庄镇
发文日期:2015-02-18文  号:有 效 期:  有 效
名  称:文安县赵各庄镇2015年财政预决算公开表
文安县赵各庄镇2015年财政预决算公开表
发布机构:赵各庄镇 发布日期:2015-02-18

文安县赵各庄镇2015年收支预算总表
      单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一、一般预算 484.90 一、一般公共服务 290.61
二、政府性基金预算   二、公共安全 16.29
三、财政预算外专户核拨资金   三、教育 63.00
四、事业收入   四、文化体育与传媒  
五、经营收入   五、社会保障和就业支出 8.13
六、其他收入   六、医疗卫生与计划生育支出 50.84
    七、城乡社区支出 29.14
    八、农林水支出 26.89
       
       
       
本年收入合计 484.9 本年支出合计 484.90

文安县赵各庄镇2015年支出预算明细表
            单位:万元
科目编码     维持性支出 发展性支出 其他支出 备注
201 一般公共服务 290.61 290.61      
20101 人大事务 4.22 4.22      
2010101     行政运行 4.22 4.22      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 205.72 205.72      
2010301     行政运行 205.72 205.72      
20105 统计事务信息 25.60 25.60      
2010501     行政运行 25.60 25.60      
20106 财政事务 39.35 39.35      
2010601     行政运行 39.35 39.35      
20129 群众团体事务 4.57 4.57      
2012901     行政运行 4.57 4.57      
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 11.15 11.15      
2013101     行政运行 11.15 11.15      
204 公共安全支出 16.29 16.29      
20406 司法 16.29 16.29      
2040604     基层司法业务 16.29 16.29      
205 教育支出 63.00 63.00      
20502 普通教育 63.00 63.00      
2050201     学前教育 63.00 63.00      
207 文化体育与传媒支出          
20701 文化          
2070109     群众文化          
20704 广播影视          
2070404     广播          
208 社会保障和就业支出 8.13 8.13      
20801 人力资源和社会保障管理事务          
2080110     劳动关系和维权          
20802 民政管理事务 8.13 8.13      
2080208     基层政权和社区建设 8.13 8.13      
210 医疗卫生与计划生育管理事务 50.84 50.84      
21007 计划生育事务 50.84 50.84      
2100717     计划生育服务 50.84 50.84      
212 城乡社区支出 29.14 29.14      
21201 城乡社区管理事务 29.14 29.14      
2120101     行政运行 29.14 29.14      
213 农林水支出 26.89 26.89      
21301 农业 13.08 13.08      
2130104     事业运行 13.08 13.08      
21302 林业          
2130204     林业事业机构          
21303 水利 13.81 13.81      
2130304     水利行业业务管理 13.81 13.81      
…… ……          
…… ……          
…… ……          
…… ……          
…… ……          
  合计 484.90 484.90      
注:1.本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。        
    2.本表所列维持性支出包括:人员经费、正常经费、正常公用经费和专项公用经费。    

文安县赵各庄镇2015年“三公经费”预算情况表
    单位:万元
项目 2015年预算数 备注
财政拨款资金 其他资金
合计 8.23    
1、因公出国(境)费用      
2、公务接待费 0.23    
3、公务用车费 8.00    
其中: (1)公务用车运行维护费 8.00    
      (2)公务用车购置      

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