| | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财决01表 | 编制单位:廊坊市文安县城区街道办事处(本级) | | 2014年度 | | | | | | | 金额单位:万元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 栏次 | | 1 | 2 | 栏次 | | 3 | 4 | 栏次 | | 5 | 6 | 一、财政拨款收入 | 1 | 224.49 | 484.35 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 145.71 | 160.47 | 其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 133.88 | 123.65 | 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 11.83 | 36.83 | 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 78.78 | 323.88 | 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 78.78 | 323.88 | 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | | 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 224.49 | 484.35 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | | 9 | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | | 10 | | | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | | 69 | | | | 11 | | | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | | 12 | | | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 484.35 | | 13 | | | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | 143.49 | | 14 | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | 196.58 | | 15 | | | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 11.93 | | 16 | | | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | 0.00 | | 17 | | | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 赠与 | 76 | — | 0.00 | | 18 | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 77 | — | 0.00 | | 19 | | | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 78 | — | 0.00 | | 20 | | | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 79 | — | 132.35 | | 21 | | | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | 0.00 | | 22 | | | 二十二、其他支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 81 | — | 0.00 | | 23 | | | | 59 | | | | 82 | | | 本年收入合计 | 24 | 224.49 | 484.35 | 本年支出合计 | 83 | 224.49 | 484.35 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | 0.00 | 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 交纳所得税 | 85 | — | 0.00 | 基本支出结转 | 27 | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 28 | — | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | — | 0.00 | 经营结余 | 29 | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | 0.00 | | 30 | | | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 0.00 | | 31 | | | 基本支出结转 | 90 | — | 0.00 | | 32 | | | 项目支出结转和结余 | 91 | — | 0.00 | | 33 | | | 经营结余 | 92 | — | 0.00 | | 34 | | | | 93 | | | | 35 | | | | 94 | | | 总计 | 36 | 224.49 | 484.35 | 总计 | 95 | 224.49 | 484.35 | 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财决01_1表 | 编制单位:廊坊市文安县城区街道办事处(本级) | | | | | | 2014年度 | | | | | | | | | | 金额单位:万元 | 收 入 | 支 出 | 支 出 | 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 栏 次 | | 1 | 2 | 栏 次 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 栏 次 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 一、公共预算财政拨款 | 1 | 224.49 | 484.35 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 145.71 | 145.71 | 0.00 | 160.47 | 160.47 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 133.88 | 133.88 | 0.00 | 123.65 | 123.65 | 0.00 | | 3 | | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 36.83 | 36.83 | 0.00 | | 4 | | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 78.78 | 78.78 | 0.00 | 323.88 | 323.88 | 0.00 | | 5 | | | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6 | | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 78.78 | 78.78 | 0.00 | 323.88 | 323.88 | 0.00 | | 7 | | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60 | | | | | | | | 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 224.49 | 224.49 | 0.00 | 484.35 | 484.35 | 0.00 | | 61 | | | | | | | | 9 | | | 九、医疗卫生支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 62 | | | | | | | | 10 | | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63 | | | | | | | | 11 | | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | | 12 | | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | 143.49 | 143.49 | 0.00 | | 13 | | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | 196.58 | 196.58 | 0.00 | | 14 | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | 11.93 | 11.93 | 0.00 | | 15 | | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16 | | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 赠与 | 69 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17 | | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 70 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18 | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 71 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19 | | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 72 | — | — | — | 132.35 | 132.35 | 0.00 | | 20 | | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 73 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21 | | | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 74 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22 | | | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75 | | | | | | | | 23 | | | | 53 | | | | | | | | 76 | | | | | | | 本年收入合计 | 24 | 224.49 | 484.35 | 本年支出合计 | 77 | 224.49 | 224.49 | 0.00 | 484.35 | 484.35 | 0.00 | | 25 | | | | 78 | | | | | | | 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29 | | | | 82 | | | | | | | 收入总计 | 30 | 224.49 | 484.35 | 支出总计 | 83 | 224.49 | 224.49 | 0.00 | 484.35 | 484.35 | 0.00 | 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 财决批复03表 | | 部门:廊坊市文安县城区街道办事处(本级) | | | | | | 金额单位:万元 | | 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | 484.35 | 160.47 | 323.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 208 | 社会保障和就业支出 | 484.35 | 160.47 | 323.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20802 | 民政管理事务 | 484.35 | 160.47 | 323.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 484.35 | 160.47 | 323.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — 3.%d — | | | | | |
街道办“三公”经费增加原因说明 由于计划生育办公室因工作需要下乡次数增多、其他科室因业务需要深入社区次数增多等原因,致使街道办2014年“三公”经费中公务车运行费增加2万元。
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